Лектор: СИЗОВА Елена Эдуардовна, советник государственной гражданской службы РФ 3 класса, начальник Отдела камеральных проверок ИФНС России по Мотовилихинскому району г. Перми (1990 г. - 2012 г.), директор налоговой и юридической консультации ООО «Ваш советник», практикующий юрист, автор семинаров по вопросам права и налогового учета.
Участие в семинаре для налоговых консультантов принимается в зачет повышения квалификации в объеме 8 часов.
В программе семинара:
1. Обоснование затрат в налоговых схемах.
- Способы защиты от налоговых претензий: недобросовестные поставщики и необоснованная налоговая выгода;
- Понятие недобросовестности контрагента, как определить недобросовестного контрагента, какие документы запросить, как обезопасить себя при совершении сделки и как действовать при проведении выездных и камеральных проверок.
2. Практические примеры недобросовестности контрагентов.
- Понятие необоснованной налоговой выгоды. Как определить: выгода обоснованная или нет, признаки, свидетельствующие о получении необоснованной налоговой выгоды, способы получения налоговой выгоды. Необоснованная налоговая выгода с использованием фирм-однодневок. Предложение ФНС учитывать свою позицию при формировании доказательной базы;
- Понятие реальности сделки, чем оно отличается от необоснованной налоговой выгоды. Как обезопасить себя при совершении сделки. Как действовать при проведении выездных и камеральных проверок, практические примеры;
- Риски проведения выездных налоговых проверок в организации. На что обращают внимание налоговые органы при рассмотрении вопросов о назначении (отказе в назначении) выездной налоговой проверки.
3. Арбитражная практика: частичные и полные удовлетворения исков налогоплательщиков по признанию обоснованности затрат. Оформление документов и их достаточность для признания в расходах или вычетах. Оправданность затрат. Деловые цели.
4. Коммуникация с налоговыми органами: предоставление документов в налоговый орган — возможность получения отсрочки, подготовка объяснений для налогового органа в случае несоответствия налоговых баз, расхождений деклараций и форм бухгалтерской отчетности и т. п. Примерные шаблоны ответов. Достаточный уровень взаимодействия.
5. Представление уточненных деклараций: когда налогоплательщик рискует получить штраф, и как этого избежать.
6. Возможность снижения санкций после налоговых проверок на законных основаниях.
У Вас есть возможность заранее направить вопросы, ответы на которые Вы хотели бы получить в ходе семинара на следующие электронные адреса: seminar@permtpp.ru,